Despesa

Documento 2018OB803105

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB803105 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/02/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 61.432,18
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 314.076/2018 (INTERNACIONAL) - PROC. 211.708/2018. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 54.273,14), TX.EMBARQUE (R$ 1.254,54), OUTRAS TXS. (R$ 5.999,57), TX.RAV (R$ 70,00). GLOSA R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE001891 16/06/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 2.638.383,20