Despesa

Documento 2005OB906047

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906047 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.256.488/0001-85
Valor R$ 5.055,86
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122977/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 54061, REF. A AQUISICAO DE FITAS 30 MAGNETICAS LTO ULTRIUM II, MARCA SONY, DESTINADAS AO AMCO I/CD. RETENCAO DE 5,85PC (IN-SRF 480/04). REL. 533/05. PRO-CESSO 122.977/2004.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002083 13/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.256.488/0001-85 R$ 5.370,00