Despesa

Documento 2005OB906038

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906038 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/08/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.047.139/0001-89
Valor R$ 2.300,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 107285/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 3380. FORNECIMENTO DE 8000 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURAL E 10000 FOLHAS DE CARTOLINA, A PEDIDO DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 533/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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