Despesa

Documento 2018OB801539

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB801539 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/01/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 3.575,12
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE001891 16/06/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 2.638.383,20