Despesa

Documento 2017OB842703

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB842703 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/12/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 459.953,00
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA N. 5557393/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 309.160/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 543.083,89)/INFRAERO (R$ 14.859,21). DESCONTO R$ 58.655,12 REF. REEMBOLSO DE P. AÉREAS (R$ 4.546,94/2016 E 54.108,18/2017).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000323 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.300.000,00