Despesa

Documento 2005OB903729

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB903729 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/05/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.073.694/0001-55
Valor R$ 101.962,57
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 132908/2003
Dados orçamentários
Observação do documento NFF. 693459 FORNECIMENTO DE PAPEL REPRT A4. RET. SRF 5,85# - REL.306/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE000414 11/02/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 24.073.694/0001-55 R$ 259.500,00