Despesa

Documento 2005OB905988

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB905988 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/07/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.061.769/0001-20
Valor R$ 1.405,38
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 130998/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 27438 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII/CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD (GALOES DE TINTA COR BRANCO E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 34 S/DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002109 13/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 37.061.769/0001-20 R$ 1.492,70