Despesa

Documento 2017OB839120

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB839120 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/12/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.605.506/0001-73
Valor R$ 84.946,17
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122100/2013
Dados orçamentários
Observação do documento (CÓPIA) DANFE 706 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE R$ 84.946,17 EM VIRTUDE DE A EMPRESA TER APRESENTADO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REF À RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR BLOQUEADO NA 2017NS012131 - PROC EDOC 276734/2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000418 11/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.605.506/0001-73 R$ 1.260.501,60