Despesa

Documento 2005OB905967

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB905967 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/07/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 38.007.829/0001-99
Valor R$ 23.336,26
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122977/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF. 77726 FORNECIMENTO DE 200 UNID. DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET E OUTROS. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. RETIDO SRF 5,85P. CENTO RELAçãO 528/2005.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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