Despesa

Documento 2013NS004375

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2013NS004375 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/05/2013
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.575.829/0001-48
Valor R$ 95.680,22
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100248/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 07/2013-COTA TAM, AM 43, DE 2009 (PROC.3.268/2013). RET.SRF 7,05 PC - BC: OCEANAIR (R$92.747,42) E INFRAERO (R$2.932,90). GLOSA DE R$0,10. DESCONTO R$86,57 REF. REEMBOLSO DE BILHETE 2012 e R$210,33 REF. BILHETE DE 2013.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 059155
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2013NE000297 11/01/2013 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.575.829/0001-48 R$ 216.666,67