Despesa

Documento 2017OB836375

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB836375 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/11/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 63.465,55
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 308906/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 273.449/2017. EMPRESAS TAM/VRG (R$ 63.633,82), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.151,63), TAXA RAV (R$ 49,00). GLOSA DE R$ 0,03 REF. REQUISIÇÕES COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE001891 16/06/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 2.638.383,20