Despesa

Documento 2017OB835817

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB835817 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/11/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.307.120/0001-48
Valor R$ 36.203,11
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 129167/2013
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE 01/01/2017 A 31/08/2017 - BLOQUEIO DE R$ 3.214,57 (ATÉ QUE A EMPRESA COMPROVE O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO E DE VALORES DE AUXÍLIO SAÚDE, DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, INSS 11PC S/ TOTAL E ISS 5PC - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROC EDOC 264.677/2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2017NE000605 16/01/2017 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.307.120/0001-48 R$ 947.143,80