Despesa

Documento 2003NL008680

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2003NL008680 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 24/12/2003
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.043.669/0001-23
Valor R$ 46.840,62
Modalidade de licitação TOMADA DE PREÇO
Processo 113829/2000
Dados orçamentários
Observação do documento NFS 1074 -SERV.OPERAC.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE, 26/11 A 25/12/03. RET. SRF 9.45% E ISS 5% S/TOT. NFSE 11% INSS S/RS 39.737,42 (DED.R$2.060,00 EQUIP E 5.043,20 V.A+V.T)-REL 733/03
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 888796
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2003NE004612 24/10/2003 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.043.669/0001-23 R$ 46.840,62