Despesa

Documento 2005OB903717

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB903717 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/05/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.677.045/0001-20
Valor R$ 35.173,93
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106510/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 165720 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICO PARA CABEAMENTO DE REDE A PEDIDO CENIN, CABOS UTP E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL.306
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2004NE005069 31/12/2004 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 02.677.045/0001-20 R$ 295.901,34