Despesa

Documento 2017OB821992

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB821992 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/07/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 21.297.758/0001-03
Valor R$ 997,91
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 103643/2015
Dados orçamentários
Observação do documento DANFES 5.433 E 5.690 - FORNECIMENTO DE AGULHAS, ALGODÃO, CATÉTERES, GASES E LÂMINAS DE BISTURI, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB. DE 2,2PC S/ R$ 546,26 (CÓDS. 90183219/90183929/30061090/20) E 5,85PC S/ R$ 619,00 (CÓDS. 30059019/30059090) GLOSADO R$ 119,12 (DANFE 5.433, R$ 19,76 E DANFE 5.690, R$ 99,36)- REL 316/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084351
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2016NE001843 05/05/2016 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 21.297.758/0001-03 R$ 1.400,10