Despesa

Documento 2017OB819342

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB819342 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/06/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 5.017,35
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131773/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 2.858 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/04/17 A 23/05/17 - REL 282/2017 SIGMAS. PROCESSO EDOC- 217.054/2017
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2017NE000380 11/01/2017 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 03.369.656/0001-74 R$ 62.613,02