Despesa

Documento 2003NL006799

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2003NL006799 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/10/2003
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.073.694/0001-55
Valor R$ 179.600,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106195/2003
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 490578/491598/491599 - FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL PARA XEROX A4 REPORT. RET.: SRF 5,85% REL. 559/03
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 888796
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2003NE002574 23/06/2003 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 24.073.694/0001-55 R$ 718.400,00