Despesa
Documento 2017OB815796
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB815796 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.392.234/0001-15 | |||
| Valor | R$ 89.180,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107812/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 63/70 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO COMO LÂMPADAS LED E FITA ISOLANTE COR PRESTA ROLO, A PEDIDO DO DETEC/ CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 244/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001437 | 24/04/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.392.234/0001-15 | R$ 89.180,00 |