Despesa

Documento 2017OB814902

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB814902 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/05/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 16.099.194/0001-64
Valor R$ 9.949,43
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130896/2012
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 201711829 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - REFERENTE AO ÚLTIMO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO 2014/007.0(INFORMADO NA NOTA) - TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO R$ 25.980,88: REFERENTE BLOQUEIO MULTAS CONTRATUAIS PORTARIAS DIRAD 80/2016 (R$ 697,04) E 4/2017 (R$ 25.283,84) - PROCESSO 130.896/2012 - RELAÇÃO 183/2017 SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2015NE003659 01/09/2015 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.099.194/0001-64 R$ 2.783.335,20