Despesa

Documento 2017OB812519

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB812519 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/05/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.562.049/0001-38
Valor R$ 35.314,81
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 111765/2016
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 2350 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO MULTA R$ 3.923,86 (PROCESSO 111.765/16) - RELAÇÃO 208/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2017NE000967 24/02/2017 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.562.049/0001-38 R$ 39.238,67