Despesa

Documento 2017OB812085

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB812085 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/05/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 27.889,42
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 298031/17(NACIONAL) - PROC. 2.182/17. EMP.NACIONAIS (R$ 47.363,29) TX.EMBARQUE (R$ 1.688,80), TX.RAV (R$ 351,56). DESC. R$ 17.671,28 (R$ 17.141,23/17 E R$ 530,05/16) REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (CARTAS CRÉDITO 21 E 25/17). AEROTUR.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000561 13/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 3.586.367,20