Despesa
Documento 2003NL006163
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL006163 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/09/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.046.579/0001-04 | |||
| Valor | R$ 2.868,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 107680/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 176133/177427 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ESTOQUE AMCO II/CD(GALOES ADESIVODE CONTATO, LIXAS E OUTROS) RET. SRF 5,85%. REL.027/03 -SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE003123 | 25/07/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 38.046.579/0001-04 | R$ 2.868,40 |