Despesa

Documento 2017OB808736

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB808736 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/04/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.602.208/0001-55
Valor R$ 4.041,98
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 150138/2015
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 61 E 75 - FORNEC DE MATERIAIS (FECHADURA ELETROMAGNETICA, BATERIA PARA NOBREAK E OUTROS) A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIOS 132,11 E 319,00 POR ATRASOS DE 42 E 86 DIAS, RESPECTIVAMENTE - PROC 150.138/2015. REL 164/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa INVESTIMENTOS
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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