Despesa

Documento 2017OB806692

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB806692 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/03/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 793.543,12
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 117789/2014
Dados orçamentários
Observação do documento NFPS 82998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - GLOSA R$ 1.297,27 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2017NE000493 12/01/2017 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.533.312/0001-58 R$ 7.181.054,00