Despesa

Documento 2017OB803923

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB803923 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/03/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 11.524.313/0001-65
Valor R$ 750,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106084/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFS-E 201759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE , A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01/2017 A 29/02/2017 - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2017NE000113 05/01/2017 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.524.313/0001-65 R$ 8.975,00