Despesa

Documento 2017OB802784

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB802784 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/02/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 3.724,45
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131773/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/12/16 A 23/01/17 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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