Despesa

Documento 2003NL005374

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2003NL005374 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/08/2003
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.738.880/0001-60
Valor R$ 143.600,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 105643/2003
Dados orçamentários
Observação do documento NF 472/473. FORNECIMENTO DE 200 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA XEROX. EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 434/03.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 888796
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2003NE002653 27/06/2003 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.738.880/0001-60 R$ 143.600,00