Despesa

Documento 2003NL005359

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2003NL005359 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/08/2003
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 910917/91000
Valor R$ 674.719,19
Modalidade de licitação INEXIGÍVEL
Processo 24552/1994
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 0306.32.001.288 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR.E ISS 5% S/R$5.184,36- REF. MAI/03 (DESPACHO DA COORD. EQUIP.)-GLOSA R$ 9.823,89 (COB.INDEVIDA)- REL.426/03- BRASIL TELECOM.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 888796
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2003NE000026 16/01/2003 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 910917/91000 R$ 8.143.886,50