Despesa

Documento 2017OB801990

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB801990 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/02/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 98.851,56
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5452146/2017, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROC. 673/2017). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 140.603,45), INFRAERO (R$ 4.843,20). DESCONTO R$ 36.341,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 35.537,08/2016 E R$ 804,02/2017).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000323 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.300.000,00