Despesa

Documento 2017OB800697

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2017OB800697 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/01/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 974133/91000
Valor R$ 443,22
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 119515/2016
Dados orçamentários
Observação do documento NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2016NE002958 26/08/2016 Empenho Original OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 974133/91000 R$ 1.439,39