Despesa
Documento 2017OB800319
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB800319 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 7.820,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104887/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1.033 - FORNECIMENTO DE LAMINADO PAU FERRO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 680,00: MULTA POR ATRASO DE 35 DIAS (PROCESSO 104.887/2016) - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003714 | 03/11/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 8.500,00 |