Despesa

Documento 2016OB837765

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2016OB837765 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/12/2016
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 2.341,42
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131773/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 2720 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 10 A 23/12/16 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - REL 616/2016 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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