Despesa
Documento 2003NL004731
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL004731 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/07/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.028.753/0001-55 | |||
| Valor | R$ 72.810,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 106706/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 501 - FORNECIMENTO 12.000 KG DO PRODUTO QUIMICO MONOETILENOGLICOL P/CENTRALDE AR CONDICIONADO/CD - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$990,00 (CONF.DESPACHO DG - PROC.106.706/03) - REL.355/03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001938 | 20/05/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 42.028.753/0001-55 | R$ 73.800,00 |