Despesa

Documento 2003NL004725

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2003NL004725 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/07/2003
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.597.150/0001-11
Valor R$ 5.712,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121355/2002
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 7618- FORNECIMENTO DE 1600 KGS DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, MARCA VILLARICA PARA DIVERSOS SETORES DA CD. RET 5,85% SRF. REL. 354/03.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 888796
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2003NE000157 21/01/2003 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 78.597.150/0001-11 R$ 90.756,60