Despesa

Documento 2005OB905365

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB905365 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/07/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 26.481.317/0001-80
Valor R$ 497,65
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 18070/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 20765 FORNECIMENTO DE PECAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD.(GAXETA DO CONDUTOR DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.511
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005NE001823 21/06/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 26.481.317/0001-80 R$ 497,65