Despesa

Documento 2011NL000689

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2011NL000689 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/09/2011
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.600.863/0001-98
Valor R$ -638,26
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124516/2010
Dados orçamentários
Observação do documento RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS SERVIÇO/MULTA)NÃO UTILIZADAS/CANCELADAS(NAC.R$ 3.154,45 E INTERNAC.R$ 638,26 TOTAL R$3.792,71)-EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.PROC.Nº 109.392/11.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2011NE000550 01/02/2011 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 03.600.863/0001-98 R$ 327.616,66