Despesa

Documento 2005OB905312

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB905312 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/07/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.464.465/0001-66
Valor R$ 10.966,13
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 100270/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 2081 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DE DEMED: AMPOLAS, TUBOS DE FIBRINOLISINA E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 28/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE001574 25/05/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.464.465/0001-66 R$ 11.647,50