Despesa

Documento 2016OB820135

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2016OB820135 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/08/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.013.698/0001-80
Valor R$ 804,23
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143389/2011
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 0010227549 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/798,56 (TX SERVIÇO+DIÁRIA+ISS), A CARGO HPLUS ADM E HOTELARIA - SCP CULLINAM. RET SRF 5,85PC S/128,58 (REFEIÇÃO+TX) A CARGO EGP COMERCIO E SER ALIMENTICIOS. REL 350/2016 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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