Despesa

Documento 2016OB818700

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2016OB818700 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/07/2016
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.267.699/0001-25
Valor R$ 226.068,57
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130737/2012
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 1.420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 241.994,90 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 263/2016 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2016NE001983 18/05/2016 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 09.267.699/0001-25 R$ 2.085.818,50