Despesa

Documento 2016OB805787

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2016OB805787 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/04/2016
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.267.699/0001-25
Valor R$ 205.450,89
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130737/2012
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 220.665,28 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 131/2016 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2016NE000508 19/01/2016 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 09.267.699/0001-25 R$ 1.305.738,20