Despesa
Documento 2003NL001204
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL001204 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/02/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.120.428/0001-78 | |||
| Valor | R$ 2.052,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 100983/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 20489 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEFOR/CD. (40 UNID.APAGADOR P/QUADRO BRANCO MAGNETICO, MARCA PILOT E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 092/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000655 | 12/02/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.120.428/0001-78 | R$ 2.052,80 |