Despesa

Documento 2016OB800379

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2016OB800379 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/01/2016
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 462.932.131-49
Valor R$ 632,25
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 8607/2015
Dados orçamentários
Observação do documento RESSARCIMENTO DE DESPESA GLOSADA EM PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO VIA CPGF - SIGILOSO, EM FAVOR DO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, RELATIVO A GASTO COM CATERING (SERVIçO DE FORNECIMENTOS DE KIT DE REFEIçõES COLETIVAS EM AERONAVES), VISANDO ATENDER AS VIAGENS DO PRESIDENTE DA CASA. A GLOSA DECORREU DE DESPESA REALIZADA A MAIOR DO QUE O AUTORIZADO NA RUBRICA DE SERVIçOS. PROCESSO N 008.607/2015-DEPOL-RESSARCIMENTO
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016NE000574 20/01/2016 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 462.932.131-49 R$ 632,25