Despesa

Documento 2015OB809658

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB809658 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/12/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 369.154.338-30
Valor R$ 1.333,54
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$37,96 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SANTO ANDRé, S. BERNARDO DO CAMPO, RIBEIRãO PIRES/SP NO PERíODO DE 4 A 6/12/2015. PONTO 122.298 E PROCESSO 146.062/2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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