Despesa

Documento 2015OB809587

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB809587 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/12/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 6.349,09
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 267561/2015 - PROCESSO 8.032/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.292,61), TAXA DE EMBARQUE (R$ 552,26), TAXA RAV (R$ 139,86). GLOSA R$ 9,99 REF. REQ. 4113/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE002815 17/06/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 3.701.869,20