Despesa

Documento 2015OB809297

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB809297 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/12/2015
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 2.353,06
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 115638/2012
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 2220, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL 1, REMOTO E ON-SITE, 24H POR DIA - PARCELA 12/12. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS (MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/SIAFI). REL. 520/2015-SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2015NE000426 15/01/2015 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 03.369.656/0001-74 R$ 25.986,30