Despesa

Documento 2015OB808657

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB808657 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/11/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.446.039/0001-37
Valor R$ 5.798,80
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 114703/2015
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 837 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD A SABER:- 35 CAIXAS DE FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO LASER 216 MM X 355 MM, MARCA FOTOLASER. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.484/15 SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2015NE004095 14/10/2015 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.446.039/0001-37 R$ 5.798,80