Despesa

Documento 2015OB808519

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB808519 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/11/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 375.736.593-34
Valor R$ 877,56
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO LUIS/MA NO PERíODO DE 5/11 A 6/11/15. PONTO 122099 E PROCESSO 144230/2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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