Despesa
Documento 2003NL000680
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL000680 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.643.696/0001-07 | |||
| Valor | R$ 2.580,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 123863/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 531/34 - FORNEC. DUAS UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/LEITOR COPIADOR CANONMP-90, DESTINADOS AO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE004226 | 09/12/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 22.643.696/0001-07 | R$ 2.580,00 |