Despesa

Documento 2015OB806927

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB806927 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/09/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.575.829/0001-48
Valor R$ 146.327,35
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FAT. 24/15, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROC. 6.343/15). B.CÁLC.(IN 1234/12): AVIANCA (R$ 156.177,98)/INFRAERO (R$ 6.621,19). DESC. R$ 3.893,34 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2015 E GLOSA R$ 1.101,14 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0)
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000269 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.575.829/0001-48 R$ 416.666,66