Despesa

Documento 2015OB806428

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB806428 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/08/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.013.698/0001-80
Valor R$ 137,26
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143389/2011
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 0010216402 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2015NS006025 DEVIDO APRESENTAÇÃO PELA TRIPS DO DANFE 17571 EMITIDO PELO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 366/2015 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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